審計(jì)部精準(zhǔn)提出審計(jì)建議 促進(jìn)資產(chǎn)管理規(guī)范
2023-02-17 來源: 瀏覽:101
為充分發(fā)揮審計(jì)建議功能,近期,集團(tuán)審計(jì)部向集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)提交《關(guān)于建立完善資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)進(jìn)一步理順資產(chǎn)管理體制的建議》的審計(jì)建議書,并得到主要領(lǐng)導(dǎo)批示。
2022年12月底,審計(jì)部完成對國宜物業(yè)公司2020、2021年度經(jīng)營管理情況進(jìn)行了審計(jì)。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)管理信息化建設(shè)以及資產(chǎn)管理體制存在的問題,審計(jì)部認(rèn)真進(jìn)行歸納、整理、分析,查找問題產(chǎn)生的根源,提出可行性建議,并以審計(jì)建議書形式呈報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱后高度重視,要求相關(guān)單位認(rèn)真研究,即刻著手落實(shí)整改并強(qiáng)化管理。
下一步,審計(jì)部將按照主要領(lǐng)導(dǎo)意見,深入檢查整改效果,確保整改到位。